西城区审计局做深做实研究型审计,坚持系统谋划、整体推进、一体落实,构建“1411”审计整改模式,持续推动审计整改工作标准化、规范化、信息化建设,深化拓展审计整改成果运用。
开展1项审计整改重点课题研究。以《关于建立健全审计整改工作机制的实践探索》为题,全面系统分析研究全区审计整改工作情况、审计整改工作面临的问题及原因,不断优化完善审计整改效能提升路径方法,为进一步优化审计整改工作打下坚实基础。
夯实“三清单一台账”4张表格。通过“清单化”管理,实现整改部门明确化、整改举措细节化、整改结果具象化。通过纵横交错的“网格”锁定问题整改主责单位,压实审计整改责任,督促指导被审计单位严格落实整改主体责任,有效发挥“审计一个问题、整改一类问题、规范一个领域”的作用。
打造1个审计整改系统。积极开发西城特色审计整改系统。通过整改挂号及审批、整改销号及审批功能,实现审计整改全流程动态管控,做到审计整改闭环管理;通过整改统计功能,在全局范围内加强对审计整改成果的利用,为调研分析等提供数据支持。
完善1套审计整改协同机制。配合区纪委区监委出台《西城区纪委区监委与区审计局加强监督贯通协同工作办法(试行)》,将审计整改情况列入区纪委区监委日常监督的必听必核范围,作为调研督导督查以及“回头看”的重要内容。积极融入“1+9”大监督格局,推动审计监督与各类监督协同贯通。
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