西城区审计局聚焦经济监督主责主业,以《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府购买服务管理办法》等法律法规为依据,加强政府采购和政府购买服务全过程审计监督。
一是推动内控制度完善。重点检查被审计单位预算管理、采购管理、项目支出和政府购买服务管理等部门制度,判断是否与上位法相抵触,是否与单位实际情况相符。就内控制度不合规的情况,提出修订完善的意见建议,推动建章立制,夯实部门内控基础。
二是落实采购程序执行。审查全过程采购资料文件,核实单位是否按规定采用公开招标、邀请招标、单一来源采购、竞争性磋商等方式确定承接主体,分析执行过程的缺漏薄弱环节,确保采购程序严格按照法律法规、内控制度落地执行。
三是强化履约绩效管理。关注项目执行及合同履约验收情况,保证采购及政府购买服务质量,分析项目及资金使用绩效情况,揭示未按规定履约验收、“一购了之”“一包了之”等监管缺位问题,并督促深化问题整改,切实提高财政资金使用效益。
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
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