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西城区审计局深化审计成果运用, 写好审计整改“下半篇文章”

发布时间:2025-11-07 16:35    

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西城区审计局聚焦审计整改,着力形成发现问题-压实责任-源头治理-协同监督的整改监督闭环格局,一体推进揭示问题、规范管理、促进发展。

一是夯实督促检查,压实整改责任。提级调度重难点问题,截至9月底区政府党组会专题研究审计领域重大事项及整改工作情况5次。开展消费促进专项审计调查和政府采购事项整改“回头看”。实施动态跟踪与预警,依托审计整改台账管理系统,对临近整改期限仍未完成的事项,及时预警提示,督促加快整改进度对当年未能完成整改的重点、难点问题,实行跨年度跟踪监督,确保整改到位,形成监督闭环。

二是开展业务培训,推动源头治理。印发《西城区区属国有企业审计发现问题及风险提示提醒清单》,在全区国资系统内审工作会上开展专题培训,强化国有企业审计结果运用。面向全区预算单位开展以往审计查出问题及整改工作专题培训,对全面实施预算绩效管理、内控与资产管理、政府采购政府购买服务等领域审计发现的常见问题及整改要求进行案例式讲解,督促各单位不断提高内部管理的规范化和科学化水平,从源头上防范风险、规范管理。

三是深化贯通协同,形成监督合力。与巡视巡察、纪检监察、组织人事等部门互通监督重点,落实线索移送机制,将审计报告及问题清单及时同步各相关部门,为相关部门绩效考评、财政预算安排、干部监督管理等提供参考依据。积极探索“巡审联动”,促进资源共享,提高审计和巡察发现问题的精度、深度和力度,提高贯通融合成效。

 

 

 


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