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《关于西城区2022年西城区预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》解读

发布时间:2023-11-01 16:43    

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《关于西城区2022年预算执行和其他财政

收支审计查出问题整改情况的报告》解读

 

        20231026日,受政府委托,审计局局长吕青波区十七届人大常委会第十八次会议作了《西城区2022年预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》,报告全面客观反映了我区审计整改工作总体推进情况和工作成效、审计查出问题的具体整改情况,提出了下一步工作思路和举措。

一、审计整改工作组织实施情况

一是高站位推动整改工作开展。西城区按照习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,高度重视审计查出问题整改工作,本着问题导向、结果导向,召开区委常委会、区政府常务会、区政府专题会、区政府党组会,定目标、提措施,聚焦“治已病、防未病”,坚决扛起整改政治责任,以首善的标准全力做好审计整改工作。

二是高质量压实整改主体责任和监督管理责任。相关单位主要负责人切实承担起第一责任人,加强对审计整改工作的领导;有关主管部门以点扩面,注重从体制机制上深入研究解决本行业、本系统、本领域普遍存在的共性问题。区审计局通过“三清单一台账”的管理模式,对审计查出问题整改情况进行全过程监督。

三是高效贯通各类监督形成合力。西城区积极构建西城特色“1+9”贯通协同监督机制,推进审计监督与纪检监察监督、巡视巡察监督贯通协作。政府相关部门和区人大相关委室将审计发现突出问题的整改与各项监督工作相结合,协同推进预算监督、审计整改等重点领域工作,逐步形成“审前充分协商、审中协作配合、审后成果共用”的大监督工作格局。

二、审计整改工作成效

总体来看,西城区2022年预算执行和其他财政收支审计查出问题整改取得较好成效,审计工作报告反映的问题通过上缴国库、调整账目、出台制度等方式进行了整改。

一是进一步强化预算绩效管理主管部门统筹使用财政资金,强化事前评估,开展债券资金监督自查,不断提高预算绩效管理水平和预算统筹保障能力二是进一步提升部门预算管理水平。相关单位完善内控制度,完善预算申报,做到业财有效衔接,加快资金使用进度,印发管理办法,规范工程管理。三是进一步规范重点领域和重点工作。主管部门通过多种形式盘活资产,通过出台方案、通知等方式,规范和加强资金管理,提高资金绩效。四是进一步推动国有资产资源提质增效。相关企业建立台账、修订内控制度;相关单位通过修订完善管理制度、召开协调会等措施,提高资产使用效益和资产管理水平。五是进一步完善重点领域项目管理。相关单位已将前期工作费用上报财政,督促项目建设主体落实责任,及时办理竣工验收备案。

    三、审计整改后续工作安排

下一步,们将坚决贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神,持续增强审计工作的政治属性和政治功能,不断健全全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改工作格局;持续优化整改工作机制,压实被审计单位的整改主体责任、主管部门的监督管理责任和审计机关的督促检查责任;持续推进审计监督与纪检监察监督、巡视巡察监督等其他监督贯通协同,逐步形成“横向全联动、纵向全贯通”的审计问题整改体系。

 

 

 

 


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