一、2024年度区级部门预算执行、决算草案和其他财政收支审计结果公告的形式是什么?包含哪些内容?
根据《北京市审计条例》相关规定,区审计局对自2025年开展的区级部门预算执行、决算草案和其他财政收支审计结果进行综合性公告。公告主要包括引言、基本情况、审计发现的主要问题、审计处理和初步整改情况四部分内容。
二、如何评价2024年度区级部门预算执行整体情况?
审计结果表明,相关单位部门预决算编制和预算执行情况较好,预算编报基本能够按照有关规定编制,预算支出基本能够按规定执行。但是,审计也发现一些问题,需要加强整改,进一步提升预算管理水平。
三、2024年度区级部门预算执行、决算草案和其他财政收支审计重点反映的突出问题有哪些?
在对被审计单位开展现场审计时,主要发现存在存量资金未及时上缴、内控制度建立不完善、个别项目监管不到位、、资产管理不到位、资金超范围使用、预算执行率低,预算编制不准确,部分决算数据不准确等问题。
四、2024年度区级部门预算执行提出了什么审计建议?
对上述问题,区审计局依法出具审计报告,提出了审计意见和建议:一是建立健全内控制度。二是加强政府购买服务的管理。三是加强国有资产管理。四是提高预算管理水平等建议。
五、2024年度区级部门预算执行、决算草案和其他财政收支审计处理情况如何?
针对本次审计发现的问题,区审计局依法出具审计报告及审计决定书。部分预算单位立行立改,及时将结余资金上缴区财政,将未入账资产记入固定资产、无形资产账等,同时,相关预算单位进一步加强项目监控、完善管理程序。
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