7月24日,受区政府委托,区审计局局长侯玉明向区十七届人大常委会第三十七次会议作了《关于西城区2024年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。一年来,审计监督工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神和对审计工作的重要指示批示精神,认真落实中央、市委、区委审计委员会部署要求,立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,做好常态化“经济体检”工作,努力以高质量审计监督护航经济社会高质量发展。反映在今年审计工作报告中,主要体现为以下4个方面:
一是围绕中心服务大局,有效发挥审计监督服务保障作用。一年来,审计机关牢牢把握政治机关定位,精心谋划和组织实施审计项目。审计工作报告“区本级财政管理审计”和“区级部门预算执行审计”围绕提升财政政策效能,密切关注财政资源统筹、预算分配下达、资金使用绩效等情况,提升财政资金支持高质量发展的效果。“重点项目和民生资金审计”围绕兜牢民生底线,推动提高民生保障水平,提高政府投资绩效。“国资国企审计”围绕推动国企改革深化和风险防范,持续强化国资国企监管。
二是持续加强民生资金审计,践行以人民为中心的发展思想。聚焦学有所教、老有所养、弱有所扶等民生重点领域,开展养老服务、就业补助、消费促进、特色中学及中医医院等政策落实及资金管理使用情况专项审计调查,深入揭示民生资金在政策落实、资金使用、项目运营等方面存在的突出问题,以审计监督绘就情系群众“同心圆”。
三是加强对权力运行的监督制约,深化与其他监督的贯通协同。对全区党政机关及国有企业领导干部开展经济责任审计和自然资源资产审计,持续关注违反中央八项规定精神和厉行节约反对浪费相关要求的典型事例,着力揭示重大违纪违法、重大损失浪费、重大失职渎职等问题。与纪检监察、巡视巡察等各类监督贯通协同,完善信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享工作机制。
四是做实做细审计整改“下半篇文章”,健全整改长效机制。注重沿着“资金-项目-政策-政治”主线发现问题、分析提炼、总结回溯、提出建议,从财政预算管理存在薄弱环节、相关单位对内部控制制度重视程度不够、资金使用项目执行过程中缺乏有效监管等3个方面剖析问题产生的原因,针对发现的问题,提出了完善预算管理体制、严格部门预算管控、加强财经法纪约束、压实各方整改责任等4个方面的审计建议。相关部门积极整改审计发现问题,主管部门对分管领域存在的共性问题、突出问题举一反三,加大治理力度,防止屡审屡犯。
下一步,区审计局将按照区委、区政府部署要求,加强对被审计单位整改情况的跟踪检查力度,全面整改情况将于年底前依法公告。
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