北京市西城区人民政府


信息详情


2017年西城区妇联部门预算编制说明

发布时间:2017-01-20


2017年部门预算编制说明
 
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是:
(1)坚持正确的政治方向,团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规,在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。
(2)围绕区委、区政府中心任务开展工作,引领全区妇女群众投身区域经济社会建设,积极促进西城区经济社会发展。
(3)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神;积极开展对妇女的教育培训;培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。
(4)依法维护妇女儿童合法权益;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向区委、区政府反映社情民意,提出对策建议。
(5)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事。
(6)指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务,开展妇女儿童工作。
(7)开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。
(8)承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。
(9)承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
西城区妇联行政编制24人;事业编制4人;工勤编制2名;实际30人;长期聘用临时工0人。
离退休人员38人,其中:离休4人,退休34人。
(三)本预算年度的主要工作任务
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,按照习近平总书记系列重要讲话尤其是关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要讲话精神,认真落实全国妇联、市妇联改革方案,不断增强妇联组织的政治性、先进性、群众性,以家庭文明建设为重点,以维护妇女权益、促进全面发展为主线,积极落实“十三五”妇女儿童规划,着力当好“引领者、动员者、实践者、服务者、推动者、组织者”这六种角色,动员引领全区各族各界妇女全力支持和积极参与京津冀协同发展,为西城区在更高水平上共同创造城市美好生活而努力奋斗,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
二、收入预算说明
北京市西城区妇女联合会总支出安排13,375,389.79元。2016年预算安排14,934,220.19元,比上年减少1558830.4元。其中:预算内资金安排13,375,389.79元,财政专户资金安排0元,其他资金安排0元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。
北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心总支出安排1,332,926.75万元。2016年预算安排1,307,512.07元,比上年增加25414.68元。其中:预算内资金安排1,332,926.75万元,财政专户资金安排0元,其他资金安排0元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。
 
三、支出预算说明
(一)北京市西城区妇女联合会2017年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算8887882.98元,其中公用支出595045.9元。(2)项目支出预算4487506.81元。主要项目是①执委会工作经费②创建妇女之家工作经费③妇儿工委工作经费④儿童工作经费⑤调研工作经费⑥ “数字卫星妇女之家”日常运转管理经费⑦多媒体平台建设经费 ⑧“巾帼亲情服务队”维权志愿者调解团经费⑨政府采购办公设备经费⑩预留机动费。
北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心2017年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算887117.79元,其中公用支出16130.41元。(2)项目支出预算445808.96元。
主要项目是①青年联谊会主题活动经费②“阳光行动”暑期单亲特困家庭亲子主题活动经费③姐妹驿站项目 ——白领女性沙龙经费④法律援助项目经费⑤儿童基金会项目经费⑥ “失独人群“新希望歌友会”项目经费⑦“家教大讲堂”项目经费⑧预留机动费。
 
(二)北京市西城区妇女联合会(含下属单位)2017年涉及政府采购项目1个,预算资金6000元。
(三)北京市西城区妇女联合会(含下属单位)2017年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。
(四)北京市西城区妇女联合会(含下属单位)2017年机关运行经费预算情况
2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计611176.31元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
         
2017年区妇联一般公共预算部门预算收支总表
单位:元
收入项目类别
收入金额
支出项目类别
支出金额
预算内资金
13,375,389.79
行政事业单位离退休
2,010,078.56
财政专户管理
 
行政事业单位医疗
972,444.26
 财政专户资金
 
住房改革支出
978,204.24
  教育收费收入
 
群众团体事务
9,414,662.73
  其他财政专户收入
   
 批准留用
   
上级补助收入
   
事业收入(不含事业单位预算外资金)
   
经营收入
   
附属单位上缴收入
   
其他收入
   
    本年收入合计
13,375,389.79
    本年支出合计
13,375,389.79
用事业基金弥补收支差额
 
 
 
上年结转
 
    结转下年
 
    收入总计:
13,375,389.79
    支出总计:
13,375,389.79
    


  
2017年区妇联一般公共预算部门预算表
单位:元
 
功能分类代码
功能分类名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
项目类别
合计金额
 
      合计
 
 
 
 
13,375,389.79
 
预算内
 
 
 
 
13,375,389.79
 
群众团体事务
 
 
 
 
9,414,662.73
2012901
    行政运行
30101
基本工资
人员支出(在职统发)_基本工资
基本支出
1,050,888.00
2012901
    行政运行
30102
津贴补贴
人员支出(在职统发)_津贴补贴
基本支出
2,160,900.00
2012901
    行政运行
30103
奖金
人员支出(在职统发)_奖金
基本支出
390,000.00
2012901
    行政运行
30199
其他工资福利支出
人员支出(在职统发)_其他工资福利支出
基本支出
87,574.00
2012901
    行政运行
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
基本支出
40,188.02
2012901
    行政运行
30199
其他工资福利支出
人员支出(在职非统发)_其他工资福利支出
基本支出
67,200.00
2012901
    行政运行
30239
其他交通费用
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用
基本支出
210,240.00
2012901
    行政运行
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴
基本支出
58,600.00
2012901
    行政运行
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴
基本支出
59,880.00
2012901
    行政运行
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出
基本支出
206,640.00
2012901
    行政运行
30201
办公费
日常公用支出(在职人员)_办公费
基本支出
62,400.00
2012901
    行政运行
30205
水费
日常公用支出(在职人员)_水费
基本支出
5,720.00
2012901
    行政运行
30206
电费
日常公用支出(在职人员)_电费
基本支出
57,200.00
2012901
    行政运行
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)_邮电费
基本支出
27,000.00
2012901
    行政运行
30211
差旅费
日常公用支出(在职人员)_差旅费
基本支出
19,760.00
2012901
    行政运行
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)_维修(护)费
基本支出
5,200.00
2012901
    行政运行
30215
会议费
日常公用支出(在职人员)_会议费
基本支出
7,800.00
2012901
    行政运行
30216
培训费
日常公用支出(在职人员)_培训费
基本支出
26,520.00
2012901
    行政运行
30217
公务接待费
日常公用支出(在职人员)_公务接待费
基本支出
4,105.32
2012901
    行政运行
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
基本支出
64,235.76
2012901
    行政运行
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)_福利费
基本支出
69,888.00
2012901
    行政运行
30231
公务用车运行维护费
日常公用支出(在职人员)_公务用车运行维护费
基本支出
46,000.00
2012901
    行政运行
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出
基本支出
199,216.82
2012902
    一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
预留机动费
项目支出
99,363.61
2012999
    其他群众团体事务支出
31002
办公设备购置
政府采购办公设备经费
项目支出
6,000.00
2012999
    其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
执委会工作经费
项目支出
84,000.00
2012999
    其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
创建妇女之家工作经费
项目支出
3,000,000.00
2012999
    其他群众团体事务支出
30201
办公费
妇儿工委工作经费
项目支出
158,000.00
2012999
    其他群众团体事务支出
30201
办公费
儿童工作经费
项目支出
110,000.00
2012999
    其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
调研工作经费
项目支出
220,000.00
2012999
    其他群众团体事务支出
30227
委托业务费
多媒体平台建设经费
项目支出
400,143.20
2012999
    其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
“巾帼亲情服务队”维权志愿者调解团经费
项目支出
150,000.00
2012999
    其他群众团体事务支出
30227
委托业务费
“数字卫星妇女之家”日常运转管理经费
项目支出
260,000.00
 
  行政事业单位离退休
 
 
 
 
2,010,078.56
2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费
基本支出
803,760.40
2080506
    机关事业单位职业年金缴费支出
30109
职业年金缴费
人员支出(在职非统发)_职业年金缴费
基本支出
321,504.16
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30301
离休费
对个人和家庭补助支出(离休统发)_离休费
基本支出
641,764.00
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(离休统发)_采暖补贴
基本支出
12,950.00
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(离休统发)_物业服务补贴
基本支出
13,080.00
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(离休统发)_其他对个人和家庭的补助支出
基本支出
23,400.00
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_采暖补贴
基本支出
80,300.00
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_物业服务补贴
基本支出
81,960.00
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助支出
基本支出
960.00
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出
基本支出
30,400.00
 
  行政事业单位医疗
 
 
 
 
972,444.26
2101101
    行政单位医疗
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
基本支出
522,444.26
2101199
    其他行政事业单位医疗支出
30104
其他社会保障缴费
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他社会保障缴费
基本支出
450,000.00
 
  住房改革支出
 
 
 
 
978,204.24
2210201
    住房公积金
30311
住房公积金
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金
基本支出
482,256.24
2210203
    购房补贴
30313
购房补贴
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴
基本支出
495,948.00


 
2017年妇儿中心一般公共预算部门预算收支总表
单位:元
收入项目类别
收入金额
支出项目类别
支出金额
预算内资金
1,332,926.75
行政事业单位离退休
138,918.64
财政专户管理
 
行政事业单位医疗
64,497.94
 财政专户资金
 
住房改革支出
132,868.56
  教育收费收入
 
群众团体事务
996,641.61
  其他财政专户收入
   
 批准留用
   
上级补助收入
   
事业收入(不含事业单位预算外资金)
   
经营收入
   
附属单位上缴收入
   
其他收入
   
    本年收入合计
1,332,926.75
    本年支出合计
1,332,926.75
用事业基金弥补收支差额
 
 
 
上年结转
 
    结转下年
 
    收入总计:
1,332,926.75
    支出总计:
1,332,926.75
     
 


 
2017年妇儿中心一般公共预算部门预算表
单位:元
 
功能分类代码
功能分类名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
项目类别
合计金额
 
      合计
 
 
 
 
1,332,926.75
 
预算内
 
 
 
 
1,332,926.75
 
  群众团体事务
 
 
 
 
996,641.61
2012950
    事业运行
30101
基本工资
人员支出(在职统发)_基本工资
基本支出
139,512.00
2012950
    事业运行
30102
津贴补贴
人员支出(在职统发)_津贴补贴
基本支出
16,512.00
2012950
    事业运行
30107
绩效工资
人员支出(在职统发)_绩效工资
基本支出
304,214.00
2012950
    事业运行
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
基本支出
10,484.24
2012950
    事业运行
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴
基本支出
7,900.00
2012950
    事业运行
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴
基本支出
8,160.00
2012950
    事业运行
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出
基本支出
47,920.00
2012950
    事业运行
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
基本支出
8,874.52
2012950
    事业运行
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出
基本支出
7,255.89
2012950
    事业运行
30299
其他商品和服务支出
预留机动费
项目支出
12,688.96
2012999
    其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
青年联谊会主题活动经费
项目支出
125,600.00
2012999
    其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
“阳光行动”暑期单亲特困家庭亲子主题活动经费
项目支出
47,500.00
2012999
    其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
姐妹驿站项目 ——白领女性沙龙经费
项目支出
20,000.00
2012999
    其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
法律援助项目经费
项目支出
21,360.00
2012999
    其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
儿童基金会项目经费
项目支出
22,340.00
2012999
    其他群众团体事务支出
30216
培训费
失独人群“新希望歌友会”项目经费
项目支出
76,320.00
2012999
    其他群众团体事务支出
30216
培训费
“家教大讲堂”项目经费
项目支出
120,000.00
 
  行政事业单位离退休
 
 
 
 
138,918.64
2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费
基本支出
99,227.60
2080506
    机关事业单位职业年金缴费支出
30109
职业年金缴费
人员支出(在职非统发)_职业年金缴费
基本支出
39,691.04
 
  行政事业单位医疗
 
 
 
 
64,497.94
2101102
    事业单位医疗
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
基本支出
64,497.94
 
  住房改革支出
 
 
 
 
132,868.56
2210202
    提租补贴
30312
提租补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_提租补贴
基本支出
3,600.00
2210201
    住房公积金
30311
住房公积金
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金
基本支出
59,536.56
2210203
    购房补贴
30313
购房补贴
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴
基本支出
69,732.00


  
2017年部门预算明细预算表
    
单位名称: 西城区妇联                                                     单位:元
功能科目代码
功能科目名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
预算金额
是否为政府采购项目
其中:政府购买服务预算金额
2012901
行政运行
30101
基本工资
人员支出(在职统发)_基本工资
1,050,888.00
0
2012901
行政运行
30102
津贴补贴
人员支出(在职统发)_津贴补贴
2160900
0
2012901
行政运行
30103
奖金
人员支出(在职统发)_奖金
390000
0
2012901
行政运行
30199
其他工资福利支出
人员支出(在职统发)_其他工资福利支出
87574
0
2012901
行政运行
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
40188.02
0
2012901
行政运行
30199
其他工资福利支出
 
人员支出(在职非统发)_其他工资福利支出
67200
0
2012901
行政运行
301239
其他交通费用
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用
210240
0
2012901
行政运行
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴
58600
0
2012901
行政运行
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴
59880
0
2012901
行政运行
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出
206640
0
  
2012901
    行政运行
30201
办公费
日常公用支出(在职人员)_办公费
62,400.00
0
2012901
    行政运行
30205
水费
日常公用支出(在职人员)_水费
5,720.00
0
2012901
    行政运行
30206
电费
日常公用支出(在职人员)_电费
57,200.00
0
2012901
    行政运行
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)_邮电费
27,000.00
0
2012901
    行政运行
30211
差旅费
日常公用支出(在职人员)_差旅费
19,760.00
0
2012901
    行政运行
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)_维修(护)费
5,200.00
0
2012901
    行政运行
30215
会议费
日常公用支出(在职人员)_会议费
7,800.00
0
2012901
    行政运行
30216
培训费
日常公用支出(在职人员)_培训费
26,520.00
0
2012901
    行政运行
30217
公务接待费
日常公用支出(在职人员)_公务接待费
4,105.32
0
2012901
    行政运行
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
64,235.76
0
2012901
    行政运行
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)_福利费
69,888.00
0
2012901
    行政运行
30231
公务用车运行维护费
日常公用支出(在职人员)_公务用车运行维护费
46,000.00
0
2012901
    行政运行
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出
199,216.82
0
2012902
    一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
预留机动费
99,363.61
0
2012999
    其他群众团体事务支出
31002
办公设备购置
政府采购办公设备经费
6,000.00
0
2012999
    其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
执委会工作经费
84,000.00
0
2012999
    其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
创建妇女之家工作经费
3,000,000.00
0
2012999
    其他群众团体事务支出
30201
办公费
妇儿工委工作经费
158,000.00
0
2012999
    其他群众团体事务支出
30201
办公费
儿童工作经费
110,000.00
0
2012999
    其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
调研工作经费
220,000.00
0
2012999
    其他群众团体事务支出
30227
委托业务费
多媒体平台建设经费
400,143.20
0
2012999
    其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
“巾帼亲情服务队”维权志愿者调解团经费
150,000.00
0
2012999
    其他群众团体事务支出
30227
委托业务费
“数字卫星妇女之家”日常运转管理经费
260,000.00
0
2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费
803,760.40
0
2080506
    机关事业单位职业年金缴费支出
30109
职业年金缴费
人员支出(在职非统发)_职业年金缴费
321,504.16
0
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30301
离休费
对个人和家庭补助支出(离休统发)_离休费
641,764.00
0
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(离休统发)_采暖补贴
12,950.00
0
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(离休统发)_物业服务补贴
13,080.00
0
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(离休统发)_其他对个人和家庭的补助支出
23,400.00
0
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_采暖补贴
80,300.00
0
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_物业服务补贴
81,960.00
0
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助支出
960.00
0
2080501
    归口管理的行政单位离退休
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出
30,400.00
0
2101101
    行政单位医疗
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
522,444.26
0
2101199
    其他行政事业单位医疗支出
30104
其他社会保障缴费
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他社会保障缴费
450,000.00
0
2210201
    住房公积金
30311
住房公积金
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金
482,256.24
0
2210203
    购房补贴
30313
购房补贴
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴
495,948.00
0
 
2012950
事业运行
30101
基本工资
人员支出(在职统发)_基本工资
139,512.00
0
 
2012950
事业运行
30102
津贴补贴
人员支出(在职统发)_津贴补贴
16,512.00
0
2012950
事业运行
30107
绩效工资
人员支出(在职统发)_绩效工资
304214.00
0
2012950
事业运行
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
10484.24
0
2012950
事业运行
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴
7900.00
0
2012950
事业运行
30315
物业服务补贴
 
对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴
8160.00
0
2012950
事业运行
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出
 
47920.00
0
2012950
事业运行
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
 
8874.52
0
2012950
事业运行
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出
7255.89
0
2012950
事业运行
30299
其他商品和服务支出
预留机动费
12688.96
0
2012999
其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
青年联谊会主题活动经费
125600.00
0
2012999
其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
“阳光行动”暑期单亲特困家庭亲子主题活动经费
47500.00
0
2012999
其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
姐妹驿站项目 ——白领女性沙龙经费
20000.00
0
2012999
其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
法律援助项目经费
21360.00
0
2012999
其他群众团体事务支出
30299
其他商品和服务支出
儿童基金会项目经费
22340.00
0
2012999
其他群众团体事务支出
30216
培训费
失独人群“新希望歌友会”项目经费
76320.00
0
2012999
其他群众团体事务支出
30216
培训费
“家教大讲堂”项目经费
120000.00
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费
99227.60
0
2080506
  机关事业单位职业年金缴费支出
30109
职业年金缴费
人员支出(在职非统发)_职业年金缴费
39691.04
0
2101102
  事业单位医疗
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
64497.94
0
2210202
提租补贴
30312
提租补贴
 
对个人和家庭补助支出(在职统发)_提租补贴
 
3600.00
0
2210201
住房公积金
30311
住房公积金
 
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金
 
59536.56
0
2210203
  购房补贴
30313
购房补贴
 
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴
69732.00
0
        
        


2017年部门预算“三公”经费预算安排情况表
                                         单位:元


项目
本年度预算
1、因公出国(境)费
 0
2、公务接待费
 4105.32
3、公务用车购置及运行维护费
 46000
其中;公务用车购置费
 0
      公务用车运行维护费
 46000
总计
 50105.32


                       
2017年“三公”经费财政拨款预算
安排情况说明
 
一、预算单位范围
北京市西城区妇女联合会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市西城区妇女儿童发展中心。
二、关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5.01万元,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款预算安排0万元。“经费减少原因为随市区级出访人员分配调整
(二)公务接待费
2017年财政拨款预算安排0.41万元。无经费增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排4.6万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.6万元。经费比上年增加原因为财政调整拨付2辆车运行维护费。
三、预算收支增减变化情况说明:2017年预算比2016年有所减少,原因为人员经费的增长和工作调整个别项目经费。


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