2016年“三公”经费预算、决算情况说明
北京市西城区_功能街区产业发展投资促进局_部门预算中因公
出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括_0_个所属单位。
二、关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款预算、决算
情况是:
2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5.26万元,其中:
(一)因公出国(境)费
2016年财政拨款预算安排0万元。(区财政统一预留))
(二)公务接待费
2016年财政拨款预算安排0.36万元。2016年决算算支出0万
元。2015年公务接待费预算安排0.54万元.2015年公务接待费支出减少0万元.预算安排减少0.18万元,支出持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排4.9万元,2016
年决算支出4.83万元.比预算较少0.07万元。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.83万元。2015年预算安排67500元。2016年比2015年预算减少1.85万元。2016年支出4.83万元,2015年支出4.82万元。2016年比2015年增加支出0.01万元。原因是车辆使用增加。
(四)2016年“三公”经费总的增减变化的说明
2016年三公经费总安排52376.16元,2015年三公经费总的安排72899.36元。2016年预算安排减少20523.2元。2016年决算支出48330.89元,2015年决算支出48226.41元,比2015年支出增加104.48元,原因是使用频率增加。(详情见附表)
2016年与2015年“三公”经费对比 |
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序号 |
项目名称 |
2016年初预算 |
2015年初预算 |
2016决算数据 |
2015决算数据 |
2016-2015决算差额 |
增减% |
原因 |
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1 |
出国经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2 |
车辆运行 |
49000 |
67500 |
48330.89 |
48226.41 |
增加104.48 |
增加1% |
使用增加 | ||
3 |
招待费 |
3376.16 |
5399.36 |
0 |
0 |
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合计 |
52376.16 |
72899.36 |
48330.89 |
48226.41 |
增加104.48 |
1% |
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