广内街道办事处2017年财政拨款收支情况-汇总
2017年财政拨款收支总体情况表
单位:元
收入项目类别 |
收入决算金额 |
支出项目类别 |
支出决算金额 |
一般公共预算收入 |
229,535,570.39 |
一般公共预算支出 |
42,451,530.38 |
政府性基金预算收入 |
272,667.65 |
国防支出 |
115,139.30 |
|
|
公共安全支出 |
471,907.00 |
|
|
教育支出 |
495,970.00 |
|
|
科学技术支出 |
351,961.40 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
2,937,645.60 |
|
|
社会保障和就业支出 |
99,726,496.08 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
10,176,371.78 |
|
|
城乡社区支出 |
57,351,477.86 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
374,960.00 |
|
|
住房保障支出 |
4,726,098.00 |
|
|
其他支出 |
397,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
229,808,238.04 |
本年支出合计 |
219,576,857.40 |
年初财政拨款结转和结余 |
1,338,976.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
11,570,357.15 |
一般公共预算财政拨款 |
1,054,876.51 |
基本支出结转 |
0 |
政府性基金预算财政拨款 |
284,100.00 |
项目支出结转和结余 |
11,570,357.15 |
收入总计: |
231,147,214.55 |
支出总计: |
231,147,214.55 |
2017年一般预算财政拨款支出决算表
单位:元
科目编码 |
科目名称(项级) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
219,576,857.40 |
47,812,604.80 |
171,764,252.60 | ||
201 |
一般公共服务支出 |
42,451,530.38 |
24,503,695.59 |
17,947,834.79 | |
20101 |
人大事务 |
84,067.90 |
0.00 |
84,067.90 | |
2010199 |
其他人大事务支出 |
84,067.90 |
0.00 |
84,067.90 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
35,557,014.75 |
24,503,695.59 |
11,053,319.16 | |
2010301 |
行政运行 |
24,524,423.59 |
24,503,695.59 |
20,728.00 | |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
11,032,591.16 |
0.00 |
11,032,591.16 | |
20105 |
统计信息事务 |
150,310.00 |
0.00 |
150,310.00 | |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
150,310.00 |
0.00 |
150,310.00 | |
20106 |
财政事务 |
115,700.90 |
0.00 |
115,700.90 | |
2010699 |
其他财政事务支出 |
115,700.90 |
0.00 |
115,700.90 | |
20111 |
纪检监察事务 |
77,148.00 |
0.00 |
77,148.00 | |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
77,148.00 |
0.00 |
77,148.00 | |
20129 |
群众团体事务 |
110,648.50 |
0.00 |
110,648.50 | |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
110,648.50 |
0.00 |
110,648.50 | |
20132 |
组织事务 |
489,967.28 |
0.00 |
489,967.28 | |
2013299 |
其他组织事务支出 |
489,967.28 |
0.00 |
489,967.28 | |
20133 |
宣传事务 |
2,847,499.55 |
0.00 |
2,847,499.55 | |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2,847,499.55 |
0.00 |
2,847,499.55 | |
20134 |
统战事务 |
81,851.50 |
0.00 |
81,851.50 | |
2013499 |
其他统战事务支出 |
81,851.50 |
0.00 |
81,851.50 | |
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,937,322.00 |
0.00 |
2,937,322.00 | |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2,937,322.00 |
0.00 |
2,937,322.00 | |
203 |
国防支出 |
115,139.30 |
0.00 |
115,139.30 | |
20306 |
国防动员 |
115,139.30 |
0.00 |
115,139.30 | |
2030603 |
人民防空 |
39,148.50 |
0.00 |
39,148.50 | |
2030607 |
民兵 |
75,990.80 |
0.00 |
75,990.80 | |
204 |
公共安全支出 |
471,907.00 |
0.00 |
471,907.00 | |
20406 |
司法 |
150,200.00 |
0.00 |
150,200.00 | |
2040604 |
基层司法业务 |
150,200.00 |
0.00 |
150,200.00 | |
20499 |
其他公共安全支出 |
321,707.00 |
0.00 |
321,707.00 | |
2049901 |
其他公共安全支出 |
321,707.00 |
0.00 |
321,707.00 | |
205 |
教育支出 |
495,970.00 |
0.00 |
495,970.00 | |
20599 |
其他教育支出 |
495,970.00 |
0.00 |
495,970.00 | |
2059999 |
其他教育支出 |
495,970.00 |
0.00 |
495,970.00 | |
206 |
科学技术支出 |
351,961.40 |
0.00 |
351,961.40 | |
20607 |
科学技术普及 |
351,961.40 |
0.00 |
351,961.40 | |
2060702 |
科普活动 |
246,961.40 |
0.00 |
246,961.40 | |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
105,000.00 |
0.00 |
105,000.00 | |
207 |
文化体育与传媒支出 |
2,937,645.60 |
0.00 |
2,937,645.60 | |
20701 |
文化 |
2,937,645.60 |
0.00 |
2,937,645.60 | |
2070199 |
其他文化支出 |
2,937,645.60 |
0.00 |
2,937,645.60 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
99,726,496.08 |
11,785,436.37 |
87,941,059.71 | |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5,857,534.24 |
5,291,424.24 |
566,110.00 | |
2080101 |
行政运行 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 | |
2080105 |
劳动保障监察 |
11,290.00 |
0.00 |
11,290.00 | |
2080109 |
社会保险经办机构 |
5,489,794.24 |
5,291,424.24 |
198,370.00 | |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6,450.00 |
0.00 |
6,450.00 | |
20802 |
民政管理事务 |
40,860,771.66 |
0.00 |
40,860,771.66 | |
2080204 |
拥军优属 |
182,300.00 |
0.00 |
182,300.00 | |
2080205 |
老龄事务 |
2,279,811.64 |
0.00 |
2,279,811.64 | |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
38,333,975.02 |
0.00 |
38,333,975.02 | |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
64,685.00 |
0.00 |
64,685.00 | |
20805 |
行政事业单位离退休 |
11,169,911.80 |
6,494,012.13 |
4,675,899.67 | |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,382,558.01 |
2,163,353.00 |
219,205.01 | |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4,070,720.26 |
0.00 |
4,070,720.26 | |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
3,999,456.69 |
3,999,456.69 |
0.00 | |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
331,202.44 |
331,202.44 |
0.00 | |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
385,974.40 |
0.00 |
385,974.40 | |
20807 |
就业补助 |
6,146,615.02 |
0.00 |
6,146,615.02 | |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
6,146,615.02 |
0.00 |
6,146,615.02 | |
20808 |
抚恤 |
2,283,975.00 |
0.00 |
2,283,975.00 | |
2080802 |
伤残抚恤 |
839,232.03 |
0.00 |
839,232.03 | |
2080805 |
义务兵优待 |
190,000.00 |
0.00 |
190,000.00 | |
2080899 |
其他优抚支出 |
1,254,742.97 |
0.00 |
1,254,742.97 | |
20809 |
退役安置 |
3,861,448.70 |
0.00 |
3,861,448.70 | |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
3,861,448.70 |
0.00 |
3,861,448.70 | |
20810 |
社会福利 |
2,149,686.46 |
0.00 |
2,149,686.46 | |
2081002 |
老年福利 |
1,932,886.46 |
0.00 |
1,932,886.46 | |
2081004 |
殡葬 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 | |
2081099 |
其他社会福利支出 |
56,800.00 |
0.00 |
56,800.00 | |
20811 |
残疾人事业 |
7,331,798.33 |
0.00 |
7,331,798.33 | |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7,331,798.33 |
0.00 |
7,331,798.33 | |
20816 |
红十字事业 |
128,987.60 |
0.00 |
128,987.60 | |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
128,987.60 |
0.00 |
128,987.60 | |
20819 |
最低生活保障 |
16,205,694.94 |
0.00 |
16,205,694.94 | |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
16,205,694.94 |
0.00 |
16,205,694.94 | |
20820 |
临时救助 |
268,705.17 |
0.00 |
268,705.17 | |
2082001 |
临时救助支出 |
268,705.17 |
0.00 |
268,705.17 | |
20821 |
特困人员救助供养★ |
1,285,122.05 |
0.00 |
1,285,122.05 | |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出★ |
1,285,122.05 |
0.00 |
1,285,122.05 | |
20825 |
其他生活救助 |
2,176,245.11 |
0.00 |
2,176,245.11 | |
2082501 |
其他城市生活救助 |
2,176,245.11 |
0.00 |
2,176,245.11 | |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10,176,371.78 |
3,395,794.99 |
6,780,576.79 | |
21007 |
计划生育事务 |
1,247,341.90 |
0.00 |
1,247,341.90 | |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,247,341.90 |
0.00 |
1,247,341.90 | |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
3,575,794.99 |
3,395,794.99 |
180,000.00 | |
2101101 |
行政单位医疗★ |
2,855,794.99 |
2,855,794.99 |
0.00 | |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
720,000.00 |
540,000.00 |
180,000.00 | |
21013 |
医疗救助★ |
5,118,311.44 |
0.00 |
5,118,311.44 | |
2101301 |
城乡医疗救助★ |
3,818,470.74 |
0.00 |
3,818,470.74 | |
2101399 |
其他医疗救助支出★ |
1,299,840.70 |
0.00 |
1,299,840.70 | |
21014 |
优抚对象医疗★ |
132,089.19 |
0.00 |
132,089.19 | |
2101401 |
优抚对象医疗补助★ |
132,089.19 |
0.00 |
132,089.19 | |
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
102,834.26 |
0.00 |
102,834.26 | |
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
102,834.26 |
0.00 |
102,834.26 | |
212 |
城乡社区支出 |
57,351,477.86 |
3,401,579.85 |
53,949,898.01 | |
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,401,579.85 |
3,401,579.85 |
0.00 | |
2120101 |
行政运行 |
3,401,579.85 |
3,401,579.85 |
0.00 | |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
23,018,694.70 |
0.00 |
23,018,694.70 | |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
23,018,694.70 |
0.00 |
23,018,694.70 | |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
24,230,830.05 |
0.00 |
24,230,830.05 | |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
24,230,830.05 |
0.00 |
24,230,830.05 | |
21299 |
其他城乡社区支出 |
6,700,373.26 |
0.00 |
6,700,373.26 | |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6,700,373.26 |
0.00 |
6,700,373.26 | |
215 |
资源勘探信息等支出 |
374,960.00 |
0.00 |
374,960.00 | |
21506 |
安全生产监管 |
374,960.00 |
0.00 |
374,960.00 | |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
374,960.00 |
0.00 |
374,960.00 | |
221 |
住房保障支出 |
4,726,098.00 |
4,726,098.00 |
0.00 | |
22102 |
住房改革支出 |
4,726,098.00 |
4,726,098.00 |
0.00 | |
2210201 |
住房公积金 |
2,784,386.00 |
2,784,386.00 |
0.00 | |
2210203 |
购房补贴 |
1,941,712.00 |
1,941,712.00 |
0.00 | |
229 |
其他支出 |
397,300.00 |
0.00 |
397,300.00 | |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
397,300.00 |
0.00 |
397,300.00 | |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
148,900.00 |
0.00 |
148,900.00 | |
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
248,400.00 |
0.00 |
248,400.00 | |
2017年政府性基金决算支出表
单位:元
科目编码 |
科目名称(项级) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总计 |
397,300.00 |
0 |
397,300.00 |
229 |
其他支出 |
397,300.00 |
0 |
397,300.00 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
397,300.00 |
0 |
397,300.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
148,900.00 |
0 |
148,900.00 |
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
248,400.00 |
|
248,400.00 |
|
|
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款
支出经济分类科目(基本支出)决算表
单位:元
科目编码 |
科目名称(款级) |
一般公共预算财政拨款支出 |
301 |
工资福利支出 |
36,912,423.18 |
30101 |
基本工资 |
5,649,406.00 |
30102 |
津贴补贴 |
16,327,321.00 |
30103 |
奖金 |
6,524,088.00 |
30104 |
社会保障缴费 |
3,713,707.75 |
30105 |
伙食补助费 |
140,033.30 |
30107 |
绩效工资 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,999,456.69 |
30199 |
其他工资福利支出 |
227,208.00 |
302 |
商品和服务支出 |
3,321,875.63 |
30201 |
办公费 |
94,635.40 |
30202 |
印刷费 |
34,180.00 |
30204 |
手续费 |
284.42 |
30205 |
水费 |
131,137.26 |
30206 |
电费 |
579,302.09 |
30207 |
邮电费 |
122,021.06 |
30208 |
取暖费 |
431,144.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
56,480.00 |
30215 |
会议费 |
49,500.00 |
30228 |
工会经费 |
370,709.04 |
30229 |
福利费 |
262,254.17 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
26,948.73 |
30239 |
其他交通费 |
900.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,162,379.46 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7,566,321.99 |
30301 |
离休费 |
714,018.00 |
30302 |
退休费 |
117,463.00 |
30304 |
抚恤金 |
692,478.00 |
30305 |
生活补助 |
199,192.99 |
30307 |
医疗费 |
0 |
30311 |
住房公积金 |
2,784,386.00 |
30313 |
购房补贴 |
1,941,712.00 |
30314 |
采暖补贴 |
550,500.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
363,145.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
203,427.00 |
310 |
其他资本性支出 |
11,984.00 |
31002 |
办公设备购置 |
11,984.00 |
2017年部门决算“三公”经费
财政拨款支出情况表
单位:元
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||
2017年决算数 |
96313.73 |
69,365.00 |
0 |
26,948.73 |
0 |
26,948.73 |
注:1、因公出国(境)费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。
2、公务用车购置费含更新公务用车费用。
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
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