广内街道办事处2017年财政拨款收支情况-社区中心
2017年财政拨款收支总体情况表
单位:元
收入项目类别 | 收入决算金额 | 支出项目类别 | 支出决算金额 |
一般公共预算收入 | 34,531,168.60 | 一般公共预算支出 | 115,569.30 |
政府性基金预算收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
公共安全支出 | 0.00 | ||
| 科学技术支出 | 0.00 | |
| 文化体育与传媒支出 | 1,267,936.13 | |
| 社会保障和就业支出 | 29,025,699.12 | |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 288,657.20 | |
| 城乡社区支出 | 3,401,579.85 | |
资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 431,727.00 | |
| 其他支出 | 0.00 | |
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本年收入合计 | 34,531,168.60 | 本年支出合计 | 34,531,168.60 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 |
收入总计: | 34,531,168.60 | 支出总计: | 34,531,168.60 |
2017年一般预算财政拨款支出决算表
单位:元
科目编码 | 科目名称(项级) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总计 | 34,531,168.60 | 4619139.78 | 29912,028.82 |
201 | 一般公共服务 | 115,569.30 | 0.00 | 115,569.30 |
20132 | 组织事务 | 33,717.80 | 0.00 | 33,717.80 |
2013299 | 其他组织事务 | 33,717.80 | 0.00 | 33,717.80 |
20134 | 统战事务 | 81,851.50 | 0.00 | 81,851.50 |
2013499 | 其他统战事务 | 81,851.50 | 0.00 | 81,851.50 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,267,936.13 | 0.00 | 1,267,936.13 |
20701 | 文化 | 1,267,936.13 | 0.00 | 1,267,936.13 |
2070199 | 其他文化支出 | 1,267,936.13 | 0.00 | 1,267,936.13 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29,025,699.12 | 497,175.73 | 28,528,523.39 |
20802 | 民政管理事务 | 27,304,790.55 | 0.00 | 27,304,790.55 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 27,304,790.55 | 0.00 | 27,304,790.55 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 497,175.73 | 497,175.73 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 497,175.73 | 497,175.73 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 838,121.34 | 0.00 | 838,121.34 |
2081002 | 老年福利 | 838,121.34 | 0.00 | 838,121.34 |
20821 | 特困人员供养 | 385,611.50 | 0.00 | 385,611.50 |
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 385,611.50 | 0.00 | 385,611.50 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 288,657.20 | 288,657.20 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 288,657.20 | 288,657.20 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 288,657.20 | 288,657.20 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,401,579.85 | 3,401,579.85 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,401,579.85 | 3,401,579.85 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 3,401,579.85 | 3,401,579.85 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 431,727.00 | 431,727.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 431,727.00 | 431,727.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 285,660.00 | 285,660.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 146,067.00 | 146,067.00 | 0.00 |
2017年政府性基金决算支出表
单位:元
科目编码 | 科目名称(项级) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 |
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2017年一般公共预算财政拨款
支出经济分类科目(基本支出)决算表
单单位:元
科目编码 | 科目名称(款级) | 一般公共预算财政拨款支出 |
301 | 工资福利支出 | 3,771,466.31 |
30101 | 基本工资 | 564,713.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,742,116.00 |
30103 | 奖金 | 690,907.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 328,429.58 |
30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 318,100.89 |
30109 | 职业年金缴费 | 127,199.84 |
302 | 商品和服务支出 | 151,048.48 |
30201 | 办公费 | 9,219.00 |
30204 | 手续费 | 50.00 |
30205 | 水费 | 5,118.00 |
30206 | 电费 | 63,157.25 |
30207 | 邮电费 | 6,327.96 |
30228 | 工会经费 | 39,552.00 |
30229 | 福利费 | 27,624.27 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 696,624.99 |
30305 | 生活补助 | 142,192.99 |
30311 | 住房公积金 | 285,660.00 |
30313 | 购房补贴 | 146,067.00 |
30314 | 采暖补贴 | 37,150.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 37,280.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 48,275.00 |
2017年部门决算“三公”经费
财政拨款支出情况表
单位:元
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
2017年决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:1、因公出国(境)费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。
2、公务用车购置费含更新公务用车费用。
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