北京市西城区信访办公室
2020年部门预算公开目录
第一部分、2020年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明
(一)收入预算说明
(二)支出预算说明
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
(一)机关运行经费说明
(二)政府采购预算说明
(三)政府购买服务预算说明
(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(六)国有资产占用情况说明
六、名称解释
第二部分、2020年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、部门预算明细表
表十、专项转移支付预算表
表十一、部门整体支出绩效目标申报表
表十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
区信访办是区政府主管本区信访工作的区政府工作部门,内设5个科室。
主要职责为:
1、贯彻落实国家和北京市关于信访工作的法律法规、规章和政策。
2、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本区的信访诉求,办理群众给区委、区政府及领导同志的来信来电、网上信访,接待来访。
3、负责向区委、区政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访形势,组织开展信访理论研究,提出工作建议。
4、负责中央、市委、市政府及区委、区政府有关信访工作决策部署的督查督办工作,向本区各相关单位交转有关信访事项,并督促检查办理情况。
5、组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作,负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府报告。
6、负责协调处理本区跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题,督促检查各项措施的落实,参与协调处理与信访有关的突发事件。
7、负责信访事项复查、复核工作。
8、负责指导本区信访工作。负责对本区信访信息的汇集分析,组织指导协调、推动本区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。
9、负责征集、处理群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
区信访办单位行政编制23人;事业编制0人;工勤编制0名;实际22人;长期聘用临时工3人。
离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。
二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明
(一)收入预算说明
2020年收入预算9,626,062.10元,其中:一般公共预算财政拨款9,626,062.10元,比2019年收入预算9,984,396.92元减少358,334.82元,减少3.58%。主要原因是:(1)信访事务经费减少;(2)日常公用支出减少。
(二)支出预算说明
2020年支出预算按用途划分:
1.基本支出预算7,968,649.04元,占总支出预算的82.78%。比2019年8,032,320.18减少63,671.14元,基本持平。主要原因是人员支出增加,日常公用支出减少。
2.项目支出预算1,657,413.06元,占总支出预算的17.21%。比2019年1,952,076.74元减少294,663.68元,减少15.09%。主要原因是:信访工作经费有减少。
三、主要支出情况
(一)基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。
(二)项目支出主要包括信访工作业务经费、信访接待大厅购买安保服务项目经费、聘请法律顾问经费、区信访办监控设备维护保障项目。
四、部门 “三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市西城区信访办公室部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市西城区信访办公室。
(二) “三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年 “三公”经费一般公共预算3,633.36元,与2018年“三公”经费一般公共预算3,633.36元一致,其中:
1.因公出国(境)费
2020年一般公共预算0元,与2019年一般公共预算一致。
2.公务接待费
2020年一般公共预算3,633.36元,与2019年一般公共预算3633.36元一致。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车一般公共预算数量为0,2018年公车改革后已无车辆。
五、其他情况说明
(一)2020年机关运行经费说明
2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计449,277.22元,比2019年机关运行经费496,616.00元减少47,338.78元,减少10%,主要原因是未进行一般设备购置和严格控制行政成本,推进节约办公。
(二)政府采购预算说明
2020年涉及政府采购项目2个,预算资金488,000.00元。
(三)政府购买服务预算说明
2020年涉及政府购买服务项目1个,预算资金200,000.00元。
(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明
2020年填报绩效目标的预算项目1个。(详见表十二)
2019年区信访办开展2018年部门整体支出绩效评价自评工作,评价得分为87.99分,绩效评价等级为良好。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2020年区信访办无国有资本经营预算拨款收支。
(六)国有资产占用情况说明
截至2019年底,本部门固定资产总额165.80万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
2020部门预算:安排购置车辆0台,0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费(全区)、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算表
表一: | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收入项目类别 | 收入金额 | 支出项目类别 | 支出金额 |
预算内资金 | 9,626,062.10 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,139,909.77 |
财政专户管理 | 进修及培训 | 22,440.00 | |
财政专户资金 | 行政事业单位养老支出 | 956,494.08 | |
教育收费收入 | 行政事业单位医疗 | 471,772.21 | |
其他财政专户收入 | 住房改革支出 | 1,035,446.04 | |
批准留用 | |||
上级补助收入 | |||
事业收入(不含事业单位预算外资金) | |||
经营收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 9,626,062.10 | 本年支出合计 | 9,626,062.10 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计: | 9,626,062.10 | 支出总计: | 9,626,062.10 |
表二: | ||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,139,909.77 | 7,139,909.77 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,139,909.77 | 7,139,909.77 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 5,482,496.71 | 5,482,496.71 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 104,413.06 | 104,413.06 | |||||||||
2010308 | 信访事务 | 1,553,000.00 | 1,553,000.00 | |||||||||
205 | 教育支出 | 22,440.00 | 22,440.000 | |||||||||
2508 | 进修及培训 | 22,440.00 | 22,440.00 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 22,440.00 | 22,440.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 956,494.08 | 956,494.08 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 956,494.08 | 956,494.08 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85,530.00 | 85,530.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 580,642.72 | 580,642.72 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 290,321.36 | 290,321.36 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 471,772.21 | 471,772.21 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 471,772.21 | 471,772.21 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 471,772.21 | 471,772.21 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,035,446.04 | 1,035,446.04 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,035,446.04 | 1,035,446.04 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 541,082.04 | 541,082.04 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 494,364.00 | 494,364.00 | |||||||||
总计 | 9,626,062.10 | 9,626,062.10 |
表三: | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 7,139,909.77 | 5,482,496.71 | 1,657,413.06 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,139,909.77 | 5,482,496.71 | 1,657,413.06 | |||
2010301 | 行政运行 | 5,482,496.71 | 5,482,496.71 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 104,413.06 | 0.00 | 104,413.06 | |||
2010308 | 信访事务 | 1,553,000.00 | 0.00 | 1,553,000.00 | |||
205 | 教育支出 | 22,440.00 | 22,440.00 | 0.00 | |||
2508 | 进修及培训 | 22,440.00 | 22,440.00 | 0.00 | |||
2050803 | 培训支出 | 22,440.00 | 22,440.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 956,494.08 | 956,494.08 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 956,494.08 | 956,494.08 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85,530.00 | 85,530.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 580,642.72 | 580,642.72 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 290,321.36 | 290,321.36 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 471,772.21 | 471,772.21 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 471,772.21 | 471,772.21 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 471,772.21 | 471,772.21 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,035,446.04 | 1,035,446.04 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,035,446.04 | 1,035,446.04 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 541,082.04 | 541,082.04 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 494,364.00 | 494,364.00 | 0.00 | |||
总计 | 9,626,062.10 | 7,968,649.04 | 1,657,413.06 |
表四: | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算金额 | 项目 | 预算金额 |
一、本年收入 | 9,626,062.10 | 一、本年支出 | 9,626,062.10 |
(一)一般公共预算拨款 | 9,626,062.10 | (一)政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,139,909.77 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0 | (二)进修及培训 | 22,440.00 |
二、上年结转 | 0 | (三)行政事业单位养老支出 | 956,494.08 |
(一)一般公共预算拨款 | 0 | (四)行政事业单位医疗 | 471,772.21 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0 | (五)住房改革支出 | 1,035,446.04 |
二、结转下年 | |||
收入总计: | 9,626,062.10 | 支出总计: | 9,626,062.10 |
表五: | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 7,139,909.77 | 5,482,496.71 | 1,657,413.06 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,139,909.77 | 5,482,496.71 | 1,657,413.06 |
2010301 | 行政运行 | 5,482,496.71 | 5,482,496.71 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 104,413.06 | 0.00 | 104,413.06 |
2010308 | 信访事务 | 1,553,000.00 | 0.00 | 1,553,000.00 |
205 | 教育支出 | 22,440.00 | 22,440.00 | 0.00 |
2508 | 进修及培训 | 22,440.00 | 22,440.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 22,440.00 | 22,440.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 956,494.08 | 956,494.08 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 956,494.08 | 956,494.08 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85,530.00 | 85,530.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 580,642.72 | 580,642.72 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 290,321.36 | 290,321.36 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 471,772.21 | 471,772.21 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 471,772.21 | 471,772.21 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 471,772.21 | 471,772.21 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,035,446.04 | 1,035,446.04 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,035,446.04 | 1,035,446.04 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 541,082.04 | 541,082.04 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 494,364.00 | 494,364.00 | 0.00 |
总计 | 9,626,062.10 | 7,968,649.04 | 1,657,413.06 |
表六: | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 6,968,729.50 | ||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,054,788.00 | 1,054,788.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,341,934.00 | 3,341,934.00 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 330,000.00 | 330,000.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 580,642.72 | 580,642.72 | |
30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 290,321.36 | 290,321.36 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 508,062.38 | 508,062.38 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 541,082.04 | 541,082.04 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 321,899.00 | 321,899.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 502 | 商品和服务支出 | 853,692.60 | ||
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 52,800.00 | 52,800.00 | |
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 59,400.00 | 59,400.00 | |
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 16,720.00 | 16,720.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 22,440.00 | 22,440.00 | |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,633.36 | 3,633.36 | |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 76,038.96 | 76,038.96 | |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 74,448.00 | 74,448.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 188,640.00 | 188,640.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 212,359.22 | 212,359.22 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 250,640.00 | ||
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 75,320.00 | 75,320.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 175,320.00 | 175,320.00 | |
总计 | 7,968,649.04 | 7,320,110.50 | 665,052.60 |
表七: | ||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 3,633.36 | 3,633.36 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
其中;公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 3,633.36 | 3,633.36 |
表八: | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 |
2010308 | 信访事务 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
2508 | 进修及培训 | 0 | 0 | 0 |
2050803 | 培训支出 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 |
表九: | |||||||
部门预算明细表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类代码 | 功能分类名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 项目名称 | 预算金额 |
2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出(在职统发)_基本工资 | 1,054,788.00 |
2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出(在职统发)_津贴补贴 | 2,747,160.00 |
2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出(在职统发)_奖金 | 330,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出(在职统发)_其他工资福利支出 | 87,899.00 |
2010301 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费 | 36,290.17 |
2010301 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出(在职非统发)_其他工资福利支出 | 234,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴 | 100,410.00 |
2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用 | 188,640.00 |
2010301 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助 | 174,360.00 |
2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出(在职人员)_办公费 | 52,800.00 |
2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出(在职人员)_水费 | 8,800.00 |
2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出(在职人员)_电费 | 59,400.00 |
2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出(在职人员)_邮电费 | 23,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出(在职人员)_差旅费 | 16,720.00 |
2010301 | 行政运行 | 50209 | 维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | 日常公用支出(在职人员)_维修(护)费 | 4,400.00 |
2010301 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出(在职人员)_会议费 | 6,600.00 |
2010301 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出(在职人员)_公务接待费 | 3,633.36 |
2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出(在职人员)_工会经费 | 76,038.96 |
2010301 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出(在职人员)_福利费 | 74,448.00 |
2010301 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出 | 203,109.22 |
2010308 | 信访事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 信访工作经费 | 1,030,000.00 |
2010308 | 信访事务 | 50209 | 维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | 区信访办监控设备维护保障项目 | 35,000.00 |
2010308 | 信访事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 聘请法律顾问 | 200,000.00 |
2010308 | 信访事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 信访接待大厅购买安保服务项目 | 288,000.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 104,413.06 |
2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出(在职人员)_培训费 | 22,440.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费 | 580,642.72 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出(在职非统发)_职业年金缴费 | 290,321.36 |
2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费 | 75,320.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助 | 960.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出 | 9,250.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费 | 471,772.21 |
合计 | 9,626,062.10 |
表十: | |||||||
专项转移支付预算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
预算单位代码 | 预算单位名称 | 功能科目代码 | 政府经济分类代码 | 部门经济分类代码 | 项目名称 | 指标金额 | 市指标文号 |
294001 | 北京市西城区信访办公室 | 无 | 0 | ||||
合计 | 0 |
表十一:
部门整体支出绩效目标申报表
(2020年度)
部门(单位)名称 | 北京市西城区信访办公室 | ||||||
部门(单位)负责人 | 邢印良 | 联系电话 | 83975493 | ||||
部门(单位)总体资金情况(元) | 资金总额: | 9,626,062.10 | |||||
基本支出: | 7,968,649.04 | ||||||
项目支出: | 1,657,413.06 | ||||||
其他: | |||||||
部门(单位)职能概述
| 1、贯彻落实国家和北京市关于信访工作的法律法规、规章和政策。 2、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本区的信访诉求,办理群众给区委、区政府及领导同志的来信来电、网上信访,接待来访。 3、负责向区委、区政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访形势,组织开展信访理论研究,提出工作建议。 4、负责中央、市委、市政府及区委、区政府有关信访工作决策部署的督查督办工作,向本区各相关单位交转有关信访事项,并督促检查办理情况。 5、组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作,负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府报告。 6、负责协调处理本区跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题,督促检查各项措施的落实,参与协调处理与信访有关的突发事件。 7、负责信访事项复查、复核工作。 8、负责指导本区信访工作。负责对本区信访信息的汇集分析,组织指导协调、推动本区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。 9、负责征集、处理群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。 10、完成区委、区政府交办的其他任务。 | ||||||
部门(单位)绩效目标 | 进一步围绕贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想和党的十九届四中全会精神,坚持以人民为中心,认真践行“红墙意识”,继续深化信访工作制度改革和信访法治化建设,进一步深化落实信访工作责任、大力加强法治信访建设、着力开展矛盾纠纷预防化解工作、加大依法维护信访秩序工作力度,切实维护群众合法权益,有效促进区域社会和谐稳定。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标(指标内容、指标值) | ||||
产出指标 | 产出数量指标 | 1.深化信访工作制度改革:加强初信初访办理,深入推进领导干部定期接访下访; 2.信访法治化建设:继续抓好国务院《信访条例》的贯彻落实,开展《信访条例》宣传月活动; 3.加强信访矛盾研究和理论创新:完成调研课题; 4.夯实信访工作基础:开展规范化建设培训;开展全区人民内部矛盾纠纷大排查;推动人民建议成果转化; 5.加强信访干部队伍建设。 | |||||
产出质量指标 | 按照国务院《信访条例》、《北京市信访条例》以及西城区信访工作有关政策法规,办理和处置群众来信来访等。 | ||||||
产出进度指标 | 1.根据国家、北京市及西城区的信访工作要求完成信访工作; 2.其余工作按工作计划完成。 | ||||||
产出成本指标 | 三公经费控制率达到政府相关要求或部门标准。 | ||||||
效果指标
| 经济效益指标 | 积极应对与经济发展相关的信访矛盾,保障经济社会健康发展。 | |||||
社会效益指标 | 积极配合区维稳、综合治理、应急等方面工作,全力确保重点时期社会和谐稳定。 | ||||||
环境效益指标 | 无 | ||||||
可持续影响指标 | 信访问题处理能力提升,为信访人提供便捷高效服务。 | ||||||
服务对象满意度指标 | 1.及时高效化解初信初访问题; 2.不断提高复查工作质量; 3.注重人民建议的规范化办理,努力实现成果转化。 | ||||||
其他说明的问题 | 无无
|
表十二:
项目支出绩效目标申报表
(2020年度)
部门(单位)名称 | 北京市西城区信访办公室 | |||
项目名称 | 信访工作经费 | 预算金额 | 1,030,000.00 | |
项目负责人 | 邢印良 | 联系电话 | 83975493 | |
单位地址 | 北京市西城区南菜园街51号 | 邮政编码 | 100054 | |
项目类型 | 1.大型会议培训 2. 宣传活动类 3.其他一般类 | |||
项目绩效目标 | 坚持以人民为中心,认真践行“红墙意识”,继续深化信访工作制度改革和信访法治化建设,进一步深化落实信访工作责任、大力加强法治信访建设、着力开展矛盾纠纷预防化解工作、加大依法维护信访秩序工作力度,切实维护群众合法权益,有效促进区域社会和谐稳定。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标(指标内容、指标值) | |
产出指标 | 产出数量指标 | 1.深化信访工作制度改革:加强初信初访办理,深入推进领导干部定期接访下访; 2.信访法治化建设:继续抓好国务院《信访条例》的贯彻落实,开展《信访条例》宣传月活动; 3.加强信访矛盾研究和理论创新:完成调研课题; 4.夯实信访工作基础:开展规范化建设培训;开展全区人民内部矛盾纠纷大排查;推动人民建议成果转化; 5.加强信访干部队伍建设。 | ||
产出质量指标 | 按照国务院《信访条例》、《北京市信访条例》以及西城区信访工作有关政策法规,办理和处置群众来信来访等。 | |||
产出进度指标 | 1.根据国家、北京市及西城区的信访工作要求完成信访工作; 2.其余工作按工作计划完成。 | |||
产出成本指标 | 三公经费控制率达到政府相关要求或部门标准。 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 积极应对与经济发展相关的信访矛盾,保障经济社会健康发展。 | ||
社会效益指标 | 积极配合区维稳、综合治理、应急等方面工作,全力确保重点时期社会和谐稳定。 | |||
环境效益指标 | 无 | |||
可持续影响指标 | 信访问题处理能力提升,为信访人提供便捷高效服务。 | |||
服务对象满意度指标 | 1.及时高效化解初信初访问题; 2.不断提高复查工作质量; 3.注重人民建议的规范化办理,努力实现成果转化。 | |||
其他说明的 问题 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633