北京市西城区人民政府


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北京市西城区信访办公室

2020年部门预算公开目录

 

第一部分2020部门预算情况说明

 部门主要职责及机构设置情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

2020年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

 三、主要支出情况

四、部门三公经费财政拨款预算说明

(一)三公经费的单位范围

(二)三公经费预算财政拨款情况说明

 、其他情况说明

(一)机关运行经费说明

(二)政府采购预算说明

(三)政府购买服务预算说明

(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(六)国有资产占用情况说明

、名称解释

第二部分2020部门

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

 

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门机构设置、职责

区信访办是区政府主管本区信访工作的区政府工作部门,内设5个科室。

主要职责为:

1、贯彻落实国家和北京市关于信访工作的法律法规、规章和政策。

2、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本区的信访诉求,办理群众给区委、区政府及领导同志的来信来电、网上信访,接待来访。

3、负责向区委、区政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访形势,组织开展信访理论研究,提出工作建议。

4、负责中央、市委、市政府及区委、区政府有关信访工作决策部署的督查督办工作,向本区各相关单位交转有关信访事项,并督促检查办理情况。

5、组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作,负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府报告。

6、负责协调处理本区跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题,督促检查各项措施的落实,参与协调处理与信访有关的突发事件。

7、负责信访事项复查、复核工作。

8、负责指导本区信访工作。负责对本区信访信息的汇集分析,组织指导协调、推动本区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

9、负责征集、处理群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

区信访办单位行政编制23人;事业编制0人;工勤编制0名;实际22人;长期聘用临时工3人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算9,626,062.10,其中:一般公共预算财政拨款9,626,062.10,比2019年收入预算9,984,396.92元减少358,334.82减少3.58%。主要原因是:1)信访事务经费减少;(2)日常公用支出减少

(二)支出预算说明

2020年支出预算按用途划分:

1.基本支出预算7,968,649.04元,占总支出预算的82.78%。比20198,032,320.18减少63,671.14元,基本持平。主要原因是人员支出增加日常公用支出减少

2.项目支出预算1,657,413.06,占总支出预算的17.21%。比20191,952,076.74元减少294,663.68元,减少15.09%。主要原因是:信访工作经费有减少

三、主要支出情况

(一)基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

(二)项目支出主要包括信访工作业务经费、信访接待大厅购买安保服务项目经费、聘请法律顾问经费、区信访办监控设备维护保障项目。

四、部门 “三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市西城区信访办公室部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市西城区信访办公室。

(二) “三公”经费预算财政拨款情况说明

2020 “三公”经费一般公共预算3,633.36元,与2018年“三公”经费一般公共预算3,633.36元一致,其中:

1.因公出国(境)费

2020年一般公共预算0元,与2019年一般公共预算一致。

2.公务接待费

2020年一般公共预算3,633.36元,与2019年一般公共预算3633.36元一致。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车一般公共预算数量为0,2018年公车改革后已无车辆。

五、其他情况说明

(一)2020年机关运行经费说明

2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计449,277.22,比2019年机关运行经费496,616.00元减少47,338.78元,减少10%,主要原因是未进行一般设备购置严格控制行政成本,推进节约办公

(二)政府采购预算说明

2020年涉及政府采购项目2个,预算资金488,000.00元。

(三)政府购买服务预算说明

2020年涉及政府购买服务项目1个,预算资金200,000.00元。

(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明

2020年填报绩效目标的预算项目1个。(详见表十二)

2019年区信访办开展2018年部门整体支出绩效评价自评工作,评价得分为87.99分,绩效评价等级为良好

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年区信访办无国有资本经营预算拨款收支。

(六)国有资产占用情况说明

截至2019底,本部门固定资产总额165.80万元,其中:车辆0台0万元;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上专用设备0台(套)、0万元。

2020部门预算:安排购置车辆0台0万元;安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)、0万元,安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费(全区)、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

 

 

 

第二部分  2020年部门预算表

 

 

 

表一:




部门收支总体情况表

单位:元

收入项目类别

收入金额

支出项目类别

支出金额

预算内资金

9,626,062.10

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,139,909.77

财政专户管理


进修及培训

22,440.00

财政专户资金


行政事业单位养老支出

956,494.08

教育收费收入


行政事业单位医疗

471,772.21

其他财政专户收入


住房改革支出

1,035,446.04

批准留用




上级补助收入




事业收入(不含事业单位预算外资金)




经营收入




附属单位上缴收入




其他收入




    本年收入合计

9,626,062.10

    本年支出合计

9,626,062.10

用事业基金弥补收支差额




      上年结转


      结转下年


    收入总计:

9,626,062.10

    支出总计:

9,626,062.10

 

 

 


表二:













部门收入总体情况表











单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

7,139,909.77


7,139,909.77








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,139,909.77


7,139,909.77








2010301

行政运行

5,482,496.71


5,482,496.71








2010302

一般行政管理事务

104,413.06


104,413.06








2010308

信访事务

1,553,000.00


1,553,000.00








205

教育支出

22,440.00


22,440.000








2508

进修及培训

22,440.00


22,440.00








2050803

培训支出

22,440.00


22,440.00








208

社会保障和就业支出

956,494.08


956,494.08








20805

行政事业单位离退休

956,494.08


956,494.08








2080501

归口管理的行政单位离退休

85,530.00


85,530.00








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

580,642.72


580,642.72








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

290,321.36


290,321.36








210

卫生健康支出

471,772.21


471,772.21








21011

行政事业单位医疗

471,772.21


471,772.21








2101101

行政单位医疗

471,772.21


471,772.21








221

住房保障支出

1,035,446.04


1,035,446.04








22102

住房改革支出

1,035,446.04


1,035,446.04








2210201

住房公积金

541,082.04


541,082.04








2210203

购房补贴

494,364.00


494,364.00









总计

9,626,062.10


9,626,062.10








 

 

 

 

 

 

 

 

表三:








部门支出总体情况表








单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

201

一般公共服务支出

7,139,909.77

5,482,496.71

1,657,413.06




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,139,909.77

5,482,496.71

1,657,413.06




2010301

行政运行

5,482,496.71

5,482,496.71

0.00




2010302

一般行政管理事务

104,413.06

0.00

104,413.06




2010308

信访事务

1,553,000.00

0.00

1,553,000.00




205

教育支出

22,440.00

22,440.00

0.00




2508

进修及培训

22,440.00

22,440.00

0.00




2050803

培训支出

22,440.00

22,440.00

0.00




208

社会保障和就业支出

956,494.08

956,494.08

0.00




20805

行政事业单位离退休

956,494.08

956,494.08

0.00




2080501

归口管理的行政单位离退休

85,530.00

85,530.00

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

580,642.72

580,642.72

0.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

290,321.36

290,321.36

0.00




210

卫生健康支出

471,772.21

471,772.21

0.00




21011

行政事业单位医疗

471,772.21

471,772.21

0.00




2101101

行政单位医疗

471,772.21

471,772.21

0.00




221

住房保障支出

1,035,446.04

1,035,446.04

0.00




22102

住房改革支出

1,035,446.04

1,035,446.04

0.00




2210201

住房公积金

541,082.04

541,082.04

0.00




2210203

购房补贴

494,364.00

494,364.00

0.00





总计

9,626,062.10

7,968,649.04

1,657,413.06




 

 

 

 

 

 


表四:




财政拨款收支总体情况表




单位:元

收入

支出

项目

预算金额

项目

预算金额

一、本年收入

9,626,062.10

一、本年支出

9,626,062.10

  (一)一般公共预算拨款

9,626,062.10

(一)政府办公厅(室)及相关机构事务

7,139,909.77

  (二)政府性基金预算拨款

0

(二)进修及培训

22,440.00

二、上年结转

0

(三)行政事业单位养老支出

956,494.08

  (一)一般公共预算拨款

0

(四)行政事业单位医疗

471,772.21

  (二)政府性基金预算拨款

0

(五)住房改革支出

1,035,446.04



















二、结转下年






    收入总计:

9,626,062.10

    支出总计:

9,626,062.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:





一般公共预算支出情况表





单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

7,139,909.77

5,482,496.71

1,657,413.06

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,139,909.77

5,482,496.71

1,657,413.06

2010301

行政运行

5,482,496.71

5,482,496.71

0.00

2010302

一般行政管理事务

104,413.06

0.00

104,413.06

2010308

信访事务

1,553,000.00

0.00

1,553,000.00

205

教育支出

22,440.00

22,440.00

0.00

2508

进修及培训

22,440.00

22,440.00

0.00

2050803

培训支出

22,440.00

22,440.00

0.00

208

社会保障和就业支出

956,494.08

956,494.08

0.00

20805

行政事业单位离退休

956,494.08

956,494.08

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

85,530.00

85,530.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

580,642.72

580,642.72

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

290,321.36

290,321.36

0.00

210

卫生健康支出

471,772.21

471,772.21

0.00

21011

行政事业单位医疗

471,772.21

471,772.21

0.00

2101101

行政单位医疗

471,772.21

471,772.21

0.00

221

住房保障支出

1,035,446.04

1,035,446.04

0.00

22102

住房改革支出

1,035,446.04

1,035,446.04

0.00

2210201

住房公积金

541,082.04

541,082.04

0.00

2210203

购房补贴

494,364.00

494,364.00

0.00


总计

9,626,062.10

7,968,649.04

1,657,413.06

 

 

 


表六:







一般公共预算基本支出情况表






单位:元


部门经济分类代码

部门经济分类名称

政府经济分类代码

政府经济分类名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

501

机关工资福利支出

6,968,729.50



30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

1,054,788.00

1,054,788.00


30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

3,341,934.00

3,341,934.00


30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

330,000.00

330,000.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

580,642.72

580,642.72


30109

职业年金缴费

50102

社会保障缴费

290,321.36

290,321.36


30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

508,062.38

508,062.38


30113

住房公积金

50103

住房公积金

541,082.04

541,082.04


30199

其他工资福利支出

50199

其他工资福利支出

321,899.00

321,899.00


302

商品和服务支出

502

商品和服务支出

853,692.60



30201

办公费

50201

办公经费

52,800.00


52,800.00

30205

水费

50201

办公经费

8,800.00


8,800.00

30206

电费

50201

办公经费

59,400.00


59,400.00

30207

邮电费

50201

办公经费

23,000.00


23,000.00

30211

差旅费

50201

办公经费

16,720.00


16,720.00

30213

维修(护)费

50209

维修(护)费

4,400.00


4,400.00

30215

会议费

50202

会议费

6,600.00


6,600.00

30216

培训费

50203

培训费

22,440.00


22,440.00

30217

公务接待费

50206

公务接待费

3,633.36


3,633.36

30228

工会经费

50201

办公经费

76,038.96


76,038.96

30229

福利费

50201

办公经费

74,448.00


74,448.00

30239

其他交通费用

50201

办公经费

188,640.00

188,640.00


30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

212,359.22


212,359.22

303

对个人和家庭的补助

509

对个人和家庭的补助

250,640.00



30302

退休费

50905

离退休费

75,320.00

75,320.00


30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭的补助

175,320.00

175,320.00



总计



7,968,649.04

7,320,110.50

665,052.60

 

 

 

 


表七:



一般公共预算“三公”经费支出情况表



单位:元

项目

2019年预算数

2020年预算数

1、因公出国(境)费

0.00

0.00

2、公务接待费

3,633.36

3,633.36

3、公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

其中;公务用车购置费

0.00

0.00

      公务用车运行维护费

0.00

0.00

总计

3,633.36

3,633.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:





政府性基金预算支出情况表





单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

0

0

2010301

行政运行

0

0

0

2010302

一般行政管理事务

0

0

0

2010308

信访事务

0

0

0

205

教育支出

0

0

0

2508

进修及培训

0

0

0

2050803

培训支出

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

0

0

210

卫生健康支出

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0

0

0

2101101

行政单位医疗

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

2210201

住房公积金

0

0

0

2210203

购房补贴

0

0

0


总计

0

0

0

 

 

 

 

 

 


表九:








部门预算明细表







单位:元


功能分类代码

功能分类名称

政府经济分类代码

政府经济分类名称

部门经济分类代码

部门经济分类名称

项目名称

预算金额

2010301

    行政运行

50101

工资奖金津补贴

30101

基本工资

人员支出(在职统发)_基本工资

1,054,788.00

2010301

    行政运行

50101

工资奖金津补贴

30102

津贴补贴

人员支出(在职统发)_津贴补贴

2,747,160.00

2010301

    行政运行

50101

工资奖金津补贴

30103

奖金

人员支出(在职统发)_奖金

330,000.00

2010301

    行政运行

50199

其他工资福利支出

30199

其他工资福利支出

人员支出(在职统发)_其他工资福利支出

87,899.00

2010301

    行政运行

50102

社会保障缴费

30112

其他社会保障缴费

人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费

36,290.17

2010301

    行政运行

50199

其他工资福利支出

30199

其他工资福利支出

人员支出(在职非统发)_其他工资福利支出

234,000.00

2010301

    行政运行

50101

工资奖金津补贴

30102

津贴补贴

对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴

100,410.00

2010301

    行政运行

50201

办公经费

30239

其他交通费用

对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用

188,640.00

2010301

    行政运行

50999

其他对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助

对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助

174,360.00

2010301

    行政运行

50201

办公经费

30201

办公费

日常公用支出(在职人员)_办公费

52,800.00

2010301

    行政运行

50201

办公经费

30205

水费

日常公用支出(在职人员)_水费

8,800.00

2010301

    行政运行

50201

办公经费

30206

电费

日常公用支出(在职人员)_电费

59,400.00

2010301

    行政运行

50201

办公经费

30207

邮电费

日常公用支出(在职人员)_邮电费

23,000.00

2010301

    行政运行

50201

办公经费

30211

差旅费

日常公用支出(在职人员)_差旅费

16,720.00

2010301

    行政运行

50209

维修(护)费

30213

维修(护)费

日常公用支出(在职人员)_维修(护)费

4,400.00

2010301

    行政运行

50202

会议费

30215

会议费

日常公用支出(在职人员)_会议费

6,600.00

2010301

    行政运行

50206

公务接待费

30217

公务接待费

日常公用支出(在职人员)_公务接待费

3,633.36

2010301

    行政运行

50201

办公经费

30228

工会经费

日常公用支出(在职人员)_工会经费

76,038.96

2010301

    行政运行

50201

办公经费

30229

福利费

日常公用支出(在职人员)_福利费

74,448.00

2010301

    行政运行

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出

203,109.22

2010308

    信访事务

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

信访工作经费

1,030,000.00

2010308

    信访事务

50209

维修(护)费

30213

维修(护)费

区信访办监控设备维护保障项目

35,000.00

2010308

    信访事务

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

聘请法律顾问

200,000.00

2010308

    信访事务

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

信访接待大厅购买安保服务项目

288,000.00

2010302

    一般行政管理事务

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

预留机动费

104,413.06

2050803

    培训支出

50203

培训费

30216

培训费

日常公用支出(在职人员)_培训费

22,440.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

50102

社会保障缴费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费

580,642.72

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

50102

社会保障缴费

30109

职业年金缴费

人员支出(在职非统发)_职业年金缴费

290,321.36

2080501

    行政单位离退休

50905

离退休费

30302

退休费

对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费

75,320.00

2080501

    行政单位离退休

50999

其他对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助

对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助

960.00

2080501

    行政单位离退休

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出

9,250.00

2101101

    行政单位医疗

50102

社会保障缴费

30112

其他社会保障缴费

人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费

471,772.21



合计





9,626,062.10

 

 


表十:








专项转移支付预算表







单位:元


预算单位代码

预算单位名称

功能科目代码

政府经济分类代码

部门经济分类代码

项目名称

指标金额

市指标文号

294001

北京市西城区信访办公室




0












































































































































合计




0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十

部门整体支出绩效目标申报表

2020年度)


部门(单位)名称

北京市西城区信访办公室


部门(单位)负责人

邢印良

联系电话

83975493


部门(单位)总体资金情况(元)

资金总额:

9,626,062.10


基本支出:

7,968,649.04


项目支出:

1,657,413.06


其他:



部门(单位)职能概述

 

1、贯彻落实国家和北京市关于信访工作的法律法规、规章和政策。

2、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本区的信访诉求,办理群众给区委、区政府及领导同志的来信来电、网上信访,接待来访。

3、负责向区委、区政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访形势,组织开展信访理论研究,提出工作建议。

4、负责中央、市委、市政府及区委、区政府有关信访工作决策部署的督查督办工作,向本区各相关单位交转有关信访事项,并督促检查办理情况。

5、组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作,负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府报告。

6、负责协调处理本区跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题,督促检查各项措施的落实,参与协调处理与信访有关的突发事件。

7、负责信访事项复查、复核工作。

8、负责指导本区信访工作。负责对本区信访信息的汇集分析,组织指导协调、推动本区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

9、负责征集、处理群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。


部门(单位)绩效目标

进一步围绕贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想和党的十九届四中全会精神,坚持以人民为中心,认真践行“红墙意识”,继续深化信访工作制度改革和信访法治化建设,进一步深化落实信访工作责任、大力加强法治信访建设、着力开展矛盾纠纷预防化解工作加大依法维护信访秩序工作力度切实维护群众合法权益,有效促进区域社会和谐稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)


产出指标

产出数量指标

1.深化信访工作制度改革:加强初信初访办理深入推进领导干部定期接访下访;

2.信访法治化建设:继续抓好国务院《信访条例》的贯彻落实,开展《信访条例》宣传月活动;

3.加强信访矛盾研究和理论创新:完成调研课题;

4.夯实信访工作基础:开展规范化建设培训;开展全区人民内部矛盾纠纷大排查;推动人民建议成果转化;

5.加强信访干部队伍建设。


产出质量指标

按照国务院《信访条例》、《北京市信访条例》以及西城区信访工作有关政策法规,办理和处置群众来信来访等。


产出进度指标

1.根据国家、北京市及西城区的信访工作要求完成信访工作;

2.其余工作按工作计划完成。


产出成本指标

公经费控制率达到政府相关要求或部门标准。


效果指标

 

经济效益指标

积极应对与经济发展相关的信访矛盾,保障经济社会健康发展。


社会效益指标

积极配合区维稳、综合治理、应急等方面工作,全力确保重点时期社会和谐稳定。


环境效益指标


可持续影响指标

信访问题处理能力提升,为信访人提供便捷高效服务。


服务对象满意度指标

1.及时高效化解初信初访问题;

2.不断提高复查工作质量;

3.注重人民建议的规范化办理,努力实现成果转化。


其他说明的问题

无无

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十二:

项目支出绩效目标申报表

2020年度)

部门(单位)名称

北京市西城区信访办公室

项目名称

信访工作经费

预算金额

1,030,000.00

项目负责人

邢印良

联系电话

83975493

单位地址

北京市西城区南菜园街51号

邮政编码

100054

项目类型

1.大型会议培训    2. 宣传活动类    3.其他一般类

项目绩效目标

坚持以人民为中心,认真践行“红墙意识”,继续深化信访工作制度改革和信访法治化建设,进一步深化落实信访工作责任、大力加强法治信访建设、着力开展矛盾纠纷预防化解工作加大依法维护信访秩序工作力度切实维护群众合法权益,有效促进区域社会和谐稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

1.深化信访工作制度改革:加强初信初访办理深入推进领导干部定期接访下访;

2.信访法治化建设:继续抓好国务院《信访条例》的贯彻落实,开展《信访条例》宣传月活动;

3.加强信访矛盾研究和理论创新:完成调研课题;

4.夯实信访工作基础:开展规范化建设培训;开展全区人民内部矛盾纠纷大排查;推动人民建议成果转化;

5.加强信访干部队伍建设。

产出质量指标

按照国务院《信访条例》、《北京市信访条例》以及西城区信访工作有关政策法规,办理和处置群众来信来访等。

产出进度指标

1.根据国家、北京市及西城区的信访工作要求完成信访工作;

2.其余工作按工作计划完成。

产出成本指标

公经费控制率达到政府相关要求或部门标准。

效益指标

经济效益指标

积极应对与经济发展相关的信访矛盾,保障经济社会健康发展。

社会效益指标

积极配合区维稳、综合治理、应急等方面工作,全力确保重点时期社会和谐稳定。

环境效益指标

可持续影响指标

信访问题处理能力提升,为信访人提供便捷高效服务。

服务对象满意度指标

1.及时高效化解初信初访问题;

2.不断提高复查工作质量;

3.注重人民建议的规范化办理,努力实现成果转化。

其他说明的

问题




 

 

北京市西城区信访办公室2020年部门预算 .pdf


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